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作者:何雅菲
来源:
发布时间:2023-03-27
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近日,高发展公司按照集团下发的《2022年风险、内控、审计监督发现问题综合分析研判报告》的通知要求,结合工作实际,召开专题工作部署会,各部门负责人及分管领导参加,传达报告中提出的典型问题及管理建议,对照管理建议清单,逐一研究分析,精准认领任务,针对各类内控缺陷和问题,严格自查自纠,举一反三,保证整改效果。
会议要求按照以审计促规范、以规范促发展的工作方针,持续做好风险防控监督、内部控制监督和审计监督。加快“风险、内控、法务、合规”一体化体系建设,组织协调公司各部室、所属各单位进一步建立健全全面风险管理体系和内部控制体系,完善经营管理,强化内控管理,建立有效的风险防控体系。